合肥市国资委关于加强市属企业内部审计监督工作的实施意见
合肥市国资委关于加强市属企业内部审计监督工作的实施意见
发布日期:2024-12-17|字体:| 下载收藏 语音播报
  来源:国资数据中心
合国资监督〔2024〕99号

为有效推动市属企业构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,贯彻落实党中央、国务院及省市关于深化国有企业和国有资本审计监督的工作部署,根据有关法律及政策规定要求,参照《省国资委印发<关于加强安徽省省属企业内部审计监督工作的实施意见>的通知》(皖国资监督一〔2021〕5号)文件精神,结合市属企业实际,制定本意见。

一、总体要求

深入贯彻落实党中央、国务院及省市关于加快建立健全国有企业、国有资本审计监督体系和制度的工作部署,围绕形成以管资本为主的国有资产监管体制,推动市属企业建立符合中国特色现代企业制度要求的内部审计领导和管理体制机制,做到应审尽审、凡审必严,促进市属企业落实党和国家方针政策以及国有资产监管各项政策制度。深化企业改革,服务企业发展 ……
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